1根據公司的財務管理制度及其他相關內部管理制度公司的具體情況協助起草審計規章制度制定具體的審計工作方案
2對公司組織結構系統和程序是否恰當內部監控機制的可靠性有效性和完整性進行審查和評估以確保成果與既定目標一致
3對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估
4對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估
5了解和評價公司經營過程中出現重大風險的可能性并幫助公司改進風險防范的管理工作
6必要時對屬于內部審計任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查查明薄弱環節和原因所在
7按照審計工作計劃及審計項目特點協助制定具體的審計工作方案
8按照已批準的審計計劃和審計工作方案協助具體審計項目的實施
9協助起草審計報告客觀地反映被審計單位或部門的情況客觀公正地給予評價并提出建設性的建議和處理意見
10確保內部審計調查和檢查報告的完整性及時性客觀性和準確性
11負責審計資料的立卷收集整理歸檔工作
12完成部門經理交辦的其他工作任務
13-5年工作經驗
2能接受高頻率出差
舉報
2對公司組織結構系統和程序是否恰當內部監控機制的可靠性有效性和完整性進行審查和評估以確保成果與既定目標一致
3對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估
4對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估
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6必要時對屬于內部審計任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查查明薄弱環節和原因所在
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- 所屬行業:電力、電氣、自動化、熱力、鍋爐、照明、電池、電源、電纜、光電等
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