1、根據公司的內部管理制度及內控情況,牽頭建立完善內審工作規章制度、審計工作流程;
2、擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會、董事長或總經理批準后組織實施;
3、接受公司董事會、董事長或總經理的委托,對特殊經濟事項等進行專項審計;
4、實施內部各類審計事項,制定具體的審計工作方案;下達審計工作任務通知;
5、依據內部審計制度的要求,或者公司董事會、董事長或總經理的委托,參與公司重大經濟業務決策,監核決策過程;
6、負責跟進審計過程中發現的問題,及時預警和進行問題分析,出具審計報告,發表審計意見,并作出包括錯弊糾正、責任人追究、程序制度修正等在內的審計決定,向總經理或董事長及董事會匯報;
7、對審計結果中反映出的重大問題,可先形成處理意見,然后提交審計委員會討論解決;
8、對審計過程中的問題提出整改意見,督促相關部門提出整改措施,并對整改的效果進行后續審計跟蹤評價工作;
9、協調外部審計工作;
10、根據審計結論和發現的問題,組織對管理人員和普通員工進行業務規范、制度規范等方面的培訓;
11、完成交辦的其他各項監察、督辦工作。
任職要求:
1、八年以上審計工作經驗,至少三年以上內部審計工作經驗,熟悉企業會計準則、審計制度及財稅法規、風險管理及內控管理知識體系;
2、本科以上學歷,有大型集團及上市公司稽核內審經驗優先;
3、具備CIA注冊審計師或者中級會計師、注冊會計師優先。
2、擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會、董事長或總經理批準后組織實施;
3、接受公司董事會、董事長或總經理的委托,對特殊經濟事項等進行專項審計;
4、實施內部各類審計事項,制定具體的審計工作方案;下達審計工作任務通知;
5、依據內部審計制度的要求,或者公司董事會、董事長或總經理的委托,參與公司重大經濟業務決策,監核決策過程;
6、負責跟進審計過程中發現的問題,及時預警和進行問題分析,出具審計報告,發表審計意見,并作出包括錯弊糾正、責任人追究、程序制度修正等在內的審計決定,向總經理或董事長及董事會匯報;
7、對審計結果中反映出的重大問題,可先形成處理意見,然后提交審計委員會討論解決;
8、對審計過程中的問題提出整改意見,督促相關部門提出整改措施,并對整改的效果進行后續審計跟蹤評價工作;
9、協調外部審計工作;
10、根據審計結論和發現的問題,組織對管理人員和普通員工進行業務規范、制度規范等方面的培訓;
11、完成交辦的其他各項監察、督辦工作。
任職要求:
1、八年以上審計工作經驗,至少三年以上內部審計工作經驗,熟悉企業會計準則、審計制度及財稅法規、風險管理及內控管理知識體系;
2、本科以上學歷,有大型集團及上市公司稽核內審經驗優先;
3、具備CIA注冊審計師或者中級會計師、注冊會計師優先。
職位類別: 其他
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- 公司性質:其他
- 所屬行業:采礦、鋼鐵、冶金、煤炭、地質、金屬、石油、天燃氣、煤氣、油田等
- 所在地區:云南-昆明市
- 聯系人:吳燦賢
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- 地址:云南省昆明市高新區昌源北路1299號