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1、根據董事會審批的年度審計計劃,在全球范圍內,對公司及子公司組織績效、采購、財務、研發、制造等領域開展各類內部審計項目,評價內部各單位經營目標達成效率及效果、組織及流程成熟度,并識別是否存在資產、信息安全等風險,根據審計發現提出整改建議并跟蹤整改閉環,促進企業管理不斷改善提升;
2、根據公司的舉報投訴管理要求,接收各類舉報、投訴并進行調查,根據調查結果對違規人員按公司相關制度進行問責;整理、分析業務高風險點,制定稽核計劃開展主動稽核,推動管理改善;
3、根據公司廉潔作風管理要求,定期對基層員工及干部群體進行宣講及監督檢查,提升員工廉潔合規意識,促進管理制度不斷完善,推動公司廉潔文化建設。
2、根據公司的舉報投訴管理要求,接收各類舉報、投訴并進行調查,根據調查結果對違規人員按公司相關制度進行問責;整理、分析業務高風險點,制定稽核計劃開展主動稽核,推動管理改善;
3、根據公司廉潔作風管理要求,定期對基層員工及干部群體進行宣講及監督檢查,提升員工廉潔合規意識,促進管理制度不斷完善,推動公司廉潔文化建設。
職位類別: 儲備干部
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